VIGENTES |
MEFP/AIS/SP/N° 014/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 014/2016 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 017/2015 “AUDITORÍA ESPECIAL – A LA OPORTUNA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES DE LA DISTRITAL ORURO GESTIONES 2012, 2013 y 2014”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
MEFP/AIS/SP/N° 011/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 011/2016 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 016/2015 “AUDITORÍA ESPECIAL – A LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO EN ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES DEL SENAPE, GESTIONES 2014 Y 2015”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
MEFP/AIS/SP/N° 008/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 008/2016 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 010/2015 “AUDITORÍA ESPECIAL – AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIÓNES JURADAS DE BIENES Y RENTAS GESTIÓN 2014”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
MEFP/AIS/SP/N° 007/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 007/2016 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/SAYCO/Nº 020/2015 “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, GESTIÓN 2014”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
|
AUDITORIA ESPECIAL – AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIÓNES JURADAS DE BIENES Y RENTAS GESTIÓN 2015 |
|
MEFP/AIS/SP/N° 006/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 006/2016 correspondiente al segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 020/2012 “AUDITORÍA ESPECIAL PROCESO DE CUSTODIA Y TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LA ENTIDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (EX – BANCO DEL ESTADO BANEST)”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
|
AUDITORÍA ESPECIAL – A LOS ACTIVOS FIJOS PERTENECIENTES A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE SUSTRAIDOS DE LOS ALMACENES DEL SENAPE UBICADOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO, GESTIÓN 2008 |
|
MEFP/AIS/SP/N° 006/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 006/2016 correspondiente al segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 020/2012 “AUDITORÍA ESPECIAL PROCESO DE CUSTODIA Y TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LA ENTIDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (EX – BANCO DEL ESTADO BANEST)”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
MEFP/AIS/SP/N° 002/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 002/2016 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 007/2015 “AUDITORIA OPERATIVA A LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO – SENAPE”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
MEFP/AIS/SP/N° 001/2016 |
Informe de Auditoría Interna MEFP/AIS/SP/N° 001/2016 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe MEFP AIP N° 007/2015 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA ENTIDAD 035- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, POR LA GESTIÓN 2014 – DA 06 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO – SENAPE; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
AI/SEG/Nº 026/2015 |
Informe de Auditoría Interna AI/SEG/Nº 026/2015 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 028/2014“AUDITORÍA ESPECIAL – A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DEL SICENAD EN LA GESTIÓN 2013” (CONTROL INTERNO); trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
AI/SEG/Nº 024/2015 |
Informe de Auditoría Interna AI/SEG/Nº 024/2015 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/SAYCO/Nº020/2014 “EVALUACIÓN AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL GESTIÓN 2013”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
AI/SEG/Nº 024/2015 |
Informe de Auditoría Interna AI/SEG/Nº 024/2015 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 025/2014 “AUDITORÍA OPERATIVA A LA DISTRITAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2013”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|
AI/SEG/Nº 023/2015 |
Informe de Auditoría Interna AI/SEG/Nº 023/2015 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 015/2014 “AUDITORÍA ESPECIAL – MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SENAPE, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2006 – 2012” (CONTROL INTERNO); trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. |
|